2006年度決算公告
損益計算書
科目 |
自 2006年3月21日 |
至 2007年3月20日 | |
経常損益の部 |
円 |
事業損益の部 | |
供給高 |
5,605,830,679 |
供給原価 |
5,605,830,679 |
仕入高 |
5,606,266,963 |
期末商品棚卸高 |
436,284 |
供給剰余金 |
0 |
分担金収入 |
438,098,428 |
共同購入事業分担金 |
437,715,964 |
共同仕入事業分担金 |
382,464 |
その他事業収入 |
7,801,322 |
会費等収入 |
85,719,800 |
会費収入 |
18,400,000 |
賦課金収入 |
67,319,800 |
事業総剰余金 |
531,619,550 |
事業経費 | |
人件費 |
60,452,183 |
物件費 |
478,689,359 |
事業経費計 |
539,141,542 |
事業剰余金 |
-7,521,992 |
事業外損益の部 | |
事業外収益 | |
受取配当金 |
150 |
雑収入 |
3,937,176 |
事業外収益計 |
3,937,326 |
事業外費用 | |
雑損失 |
350,145 |
事業外費用計 |
350,145 |
経常剰余金 |
-3,934,811 |
特別損益の部 | |
特別利益 | |
共同購入事業臨時分担金 |
7,269,776 |
税引前当期剰余金 |
3,334,965 |
法人税等 |
70,000 |
当期剰余金 |
3,264,965 |
前期繰越欠損金 |
7,269,776 |
当期未処理欠損金 |
4,004,811 |
貸借対照表
科目 |
2007年3月20日現在 |
科目 |
2007年3月20日現在 |
資産の部 |
円 |
負債の部 |
円 |
流動資産 |
1,145,569,950 |
流動負債 |
1,144,993,283 |
現金預金 |
67,314,657 |
買掛金 |
1,030,990,073 |
供給未収金 |
960,273,622 |
未払金 |
21,275,342 |
商品 |
436,24 |
未払税金 |
70,000 |
未収金 |
105,918,965 |
未払消費税 |
1,490,000 |
その他 |
11,626,422 |
未払費用 |
87,779,311 |
固定資産 |
4,518,522 |
預り金 |
1,006,859 |
(有形固定資産) |
697,822 |
賞与引当金 |
2,381,698 |
器具備品 |
1,103,000 |
負債合計 |
1,144,993,283 |
減価償却累計額 |
-405,178 |
資本の部 |
|
(無形固定資産) |
310,700 |
出資金 |
9,100,000 |
ソフトウェア |
310,700 |
会員出資金 |
9,100,000 |
(その他の固定資産) |
3,510,000 |
剰余金 |
-4,004,811 |
関係団体等出資金 |
10,000 |
当期未処理欠損金 |
-4,004,811 |
長期有価証券 |
1,500,000 |
(うち当期剰余金) |
3,264,965 |
差入保証金 |
2,000,000 |
資本合計 |
5,095,189 |
資産合計 |
1,150,088,472 |
負債・資本合計 |
1,150,088,472 |
欠損金処理計算書
区分 |
金額 |
円 | |
当期未処理欠損金 |
4,004,811 |
これを下記のとおり処理いたします。 | |
次期繰越欠損金 |
4,004,811 |
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