生活協同組合連合会 きらり - 2006年度決算公告
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2006年度決算公告

損益計算書

科目

自 2006年3月21日

至 2007年3月20日

経常損益の部

 事業損益の部
  供給高

5,605,830,679

  供給原価

5,605,830,679

   仕入高

5,606,266,963

   期末商品棚卸高

436,284

   供給剰余金

0

  分担金収入

438,098,428

   共同購入事業分担金

437,715,964

   共同仕入事業分担金

382,464

  その他事業収入

7,801,322

  会費等収入

85,719,800

   会費収入

18,400,000

   賦課金収入

67,319,800

  事業総剰余金

531,619,550

   事業経費
    人件費

60,452,183

    物件費

478,689,359

   事業経費計

539,141,542

  事業剰余金

-7,521,992

 事業外損益の部
  事業外収益
   受取配当金

150

   雑収入

3,937,176

  事業外収益計

3,937,326

  事業外費用
   雑損失

350,145

  事業外費用計

350,145

 経常剰余金

-3,934,811

特別損益の部
 特別利益
  共同購入事業臨時分担金

7,269,776

 税引前当期剰余金

3,334,965

 法人税等

70,000

 当期剰余金

3,264,965

 前期繰越欠損金

7,269,776

 当期未処理欠損金

4,004,811

 

貸借対照表

科目

2007年3月20日現在

科目

2007年3月20日現在

資産の部

負債の部

流動資産

1,145,569,950

流動負債

1,144,993,283

 現金預金

67,314,657

 買掛金

1,030,990,073

 供給未収金

960,273,622

 未払金

21,275,342

 商品

436,24

 未払税金

70,000

 未収金

105,918,965

 未払消費税

1,490,000

  その他

11,626,422

 未払費用

87,779,311

固定資産

4,518,522

 預り金

1,006,859

(有形固定資産)

697,822

 賞与引当金

2,381,698

 器具備品

1,103,000

負債合計

1,144,993,283

 減価償却累計額

-405,178

資本の部

(無形固定資産)

310,700

出資金

9,100,000

 ソフトウェア

310,700

 会員出資金

9,100,000

(その他の固定資産)

3,510,000

剰余金

-4,004,811

 関係団体等出資金

10,000

 当期未処理欠損金

-4,004,811

  長期有価証券

1,500,000

 (うち当期剰余金)

3,264,965

 差入保証金

2,000,000

資本合計

5,095,189

資産合計

1,150,088,472

負債・資本合計

1,150,088,472

欠損金処理計算書

区分

金額

 当期未処理欠損金

4,004,811

これを下記のとおり処理いたします。
 次期繰越欠損金

4,004,811


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